岗位职责:
1、组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;
2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险。
3、审计预算执行情况,强化预算执行,对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险。
4、根据审计结果,对单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见。
任职要求:
1、男女不限,30-55岁,财务管理、会计学、法务、税务相关专业,五年以上审计工作经验并持有相关证书。
2、熟悉房地产行业内部审计工作流程、方法。
3、熟悉国家财务会计准则及相关财务、税务、审计,熟知房地产行业财务流程与账务核算体系。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。